Размер шрифта:
Цвет сайта:

РЕШЕНИЕ № 26-84 от 23.11.2018 г.

26 ноября 2018
Об исполнении бюджета Рассветовского сельсовета за 9 месяцев 2018 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

БИРИЛЮССКИЙ РАЙОН

РАССВЕТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

23.11.2018 год п. Рассвет № 26-84

Об исполнении бюджета Рассветовского сельсовета за 9 месяцев 2018 года

Заслушав и обсудив информацию об исполнении бюджета Рассветовского сельсовета за 9 месяцев 2018 года, руководствуясь статьями 24 Устава Рассветовского сельсовета Рассветовский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Информацию об исполнении бюджета Рассветовского сельсовета за 9 месяцев 2018 года, принять к сведению согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету (Едреев В.А.).

3. Настоящее решение опубликовать в общественно-политической газете «Новый путь» и разместить на сайте http://www.birilussy.ru (Интернет страница Рассветовский сельсовет)

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в районной газете «Новый путь»

Председатель Рассветовского сельского Совета депутатов В.Н. Поздняков

Глава Рассветовского сельсовета А.А. Кириллов

Приложение к решению 23.11.2018 № 26-84 Рассветовского сельского Совета депутатов

Наименование Утвержден бюджет на 2018 год План за 9 месяцев 2018 Исполнено с начала года Выполнение к плану % Отклонение к году 2018 Отклонение к отчетному периоду к году к отчетному периоду

1 2 3 4 5 6 7 8

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2244 0 1600,2 352,59 -665

Налоги на доходы физических лиц 463,3 0,0 319,5 69,0 -143,8

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ 154,1 0,0 120,3 78,1 -33,8

Налоги на имущество физ лиц 113,3 0,0 37,6 33,2

-75,7

Земельный налог 1494 0,0 1081,3 72,4 -412,7

штрафы 15 0,0 15 100,0 0,0

Доходы от сдачи в аренду имущестьа, находящегося в оперативном управлении 0,0 1 1,0

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 4,3 0,0 25,5 21,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 883,60 - 6 523,90 506,00 -4359,7

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности краев.бюдж 2585,4 0,0 1 939,50 75,0 -645,9

Иные межбюджетные трансферты 8 298,20 - 4 584,40 275,04 -3713,8

Трансферты на сбалансированность бюджетам поселений район 3 886,80 0,0 2916,5 75,0 -970,3

Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий 11,9 0,0 10,10 84,9 -1,8

Трансферты на мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок 20 0,0 20,00 100,0 0,0

Трансферты на повышение безопасности дорожного движения 207,6 0,0 0,0 -207,6

Трансферты бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования, на содержание дорог общего пользования местного значения городских и сельских поселений 1305 0,0 208,2 16,0 -1096,8

Трансферты на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 63,3 0,0 63,3 100,0 0,0

Субсидия на поддержку мун проектов и мероприятий по благоустройству территорий 1100,0 50 4,5 -1050,0

Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 286,2 0,0 203,4 71,1 -82,8

Трансферты на госуд поддержку учреждений культуры и их работников 50,0 0,0 50,0 100,0 0,0

возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 23,7 0,0 -23,7 -100,0 -47,4

Прочие межбюджет трансферты передаваемые бюдженам поселений на региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень з/пл не ниже МРОТ 3,3 0,0 3,3 100,0 0,0

средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение оплаты труда 182,8

Трансферты на повышение оплаты труда основного и адм-упр персонала учрежд культуры 934,7 0,0 934,7 100,0 0,0

Прочие межбюджет трансферты передаваемые бюдженам поселений еа увелич з/платы на 4% 222,9 0,0 148,6 66,7 -74,3

ВСЕГО ДОХОДОВ 13 127,60 0,0 8124,1 61,9 -5003,5

РАСХОДЫ 0,0

Глава исполнительной власти 654,2 0,0 462,3 70,7 -191,9

Глава законодательной власти 545,4 0,0 369,8 67,8 -175,6

Аппарат управления 2711,8 0,0 1911,8 70,5 -800,0

Резервный фонд 10 0,0  0,0 0,0 0,0

Административная комиссия 75,6 0,0 73 96,6 -2,6

Полномочия ВУС 286,2 0,0 199,7 69,8 -86,5

Обеспечение пожарной безопасности 66,5 0,0 14,7 22,1 -51,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 0,0 0 0,0 -1,0

Дорожное хозяйство 1664 0,0 237,6 14,3 -1426,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 1777,3 0,0 562,1 31,6 -1215,2

КУЛЬТУРА 5351 0,0 4197,4 78,4 -1153,6

Здравоохранение 22,4 0,0 22,4 100,0 0,0

Оценка недвижимости 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 13165,4 0,0 8050,8 61,2 -5114,6

Отчет об использовании средств резервного фонда за 9 месяцев 2018г

Наименование План на 2018 год План на 3 квартал 2018 год Исполнено Остаток к годовому плану Остаток к отчетному периоду 3 квартал 2018г

Прочие расходы 10 0 0 10 10